Descripción
Contenido del curso
Módulo 1: Nivelación de contabilidad financiera y tributaria (20 hrs.)
• El Sistema Contable Básico y Ciclos Operacionales
• Normas Internacionales de Información Financiera.
• Preparación y Análisis de Estados Financieros
• Contabilizaciones singulares: Propiedades plantas y Equipos, Existencias, Pasivos financieros, Provisiones, entre otras.
• Impuestos Diferidos
Módulo 2: Derecho en la empresa y código tributario (20 hrs.)
• Estructura del Código Tributario
• Normas Generales de Aplicación del Código y Vigencias de las Leyes Tributarias
• Actuaciones de SII y de los Contribuyentes
• Medios y limitaciones de la Fiscalización
Módulo 3: Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios (20 hrs.)
• Hecho gravado, Venta y Servicio
• Devengamiento del Impuesto
• Territorialidad (ventas, servicios)
• Base Imponible
• Tributación Simplificada para pequeños Contribuyentes
• Normas Generales sobre el Sistema
• Impuestos Especiales
• Declaración y Pago del Impuesto
• Método y Procedimiento para Analizar los Resultados Mensuales respecto al IVA
• Planificación de Franquicias tributarias en IVA Devolución Remanente de Crédito Fiscal
• Devolución de IVA exportadores
Módulo 4: Tributación de Personas Naturales (20hrs.)
• Impuesto único sobre las Rentas del Trabajo
• Tributación de las Personas Naturales Residentes y no Residentes
• Justificación de Inversiones
• Administración del Impuesto
• Contribuyente Personas Naturales y Sociedades
• Planificación Tributaria para el empresariado individual
Módulo 5: Tributación Empresarial (20hrs.)
• Normas generales, concepto, estructura y determinación de la Renta
• Regímenes tributarios, su estructura y requisitos.
• Casos Especiales, Justificación de Inversiones
• Administración del Impuesto
• Elementos de Auditoria Tributaria
• Método y Procedimiento para Analizar el Resultado Tributario Anual versus el Resultado Financiero
• Relación entre la tributación de las empresas y la de sus dueños
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